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第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),全面落實(shí)上級黨委、政府重大決策和工作部署。
(二)強(qiáng)化街道黨工委對基層工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)街道、村 (社)黨的政治建設(shè)、黨組織建設(shè)、黨員發(fā)展和教育管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)。
(三)落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,加強(qiáng)基層服務(wù)型黨組織建 設(shè),深入推進(jìn)區(qū)域化黨建,推進(jìn)街道村(社)黨建與單位黨建、 行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動,統(tǒng)籌抓好轄區(qū)新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)新群體黨建工作。
(四)領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。
(五)貫徹黨的農(nóng)村政策,指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)村(社)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式轉(zhuǎn)變。
加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)。優(yōu)化營商環(huán)境,為轄區(qū)企 業(yè)提供良好的服務(wù),統(tǒng)籌做好經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、采集企業(yè)信息、促進(jìn)項(xiàng) 目發(fā)展、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境等工作,保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
(六)負(fù)責(zé)轄區(qū)精神文明建設(shè),組織群眾性文化、體育、科技、 科普等各類活動,開展法治宣傳和社會公德教育,推動村(社)公益事業(yè)發(fā)展。
(七)負(fù)責(zé)做好轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和村莊規(guī)劃的編制和實(shí)施, 協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)其他國土空間等規(guī)劃的編制和實(shí)施;組織 基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè);加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,改善群眾生活環(huán)境。
(八)按照規(guī)定權(quán)限和程序,負(fù)責(zé)轄區(qū)的規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)管理、 房產(chǎn)管理、土地使用(征收、出讓)和拆遷等工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)市 容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、保潔、綠化等城鎮(zhèn)管理工作,推進(jìn)城鎮(zhèn)精細(xì)化管理。
(九)承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、法治政府建設(shè)、 公共安全等相關(guān)工作。處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解 矛盾糾紛。負(fù)責(zé)流動人口管理服務(wù)。落實(shí)屬地化管理責(zé)任,負(fù)責(zé) 轄區(qū)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)應(yīng)急處置救援、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等工作。
(十)組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的公共服務(wù),落實(shí)轄區(qū)的人力社保、醫(yī)保、民政、文化、教育、體育、衛(wèi)生健康、人口生育、政務(wù)服務(wù)等公共服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)政策,維護(hù)老年人、婦女、未成年人、殘疾人等合法權(quán)益。
(十一)指導(dǎo)居(村)委會、業(yè)委會建設(shè),組織村(社)居民 和單位參與村(社)建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治、 智治相結(jié)合的城鎮(zhèn)基層治理體系。動員轄區(qū)各類單位、社會組織 和群眾等社會力量參與村(社)治理,引導(dǎo)轄區(qū)單位履行社會責(zé)任,整合轄區(qū)各種社會力量為發(fā)展服務(wù)。
(十二)加強(qiáng)轄區(qū)財(cái)政管理,編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算;負(fù)責(zé)轄區(qū) 防范和化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn);負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)和政府采購監(jiān)管; 負(fù)責(zé)所轄村(社)和經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)、會計(jì)的指導(dǎo)、監(jiān)管和審計(jì)工作;負(fù)責(zé)對集體資產(chǎn)管理的監(jiān)督、指導(dǎo)服務(wù)和權(quán)益維護(hù)等工作。
(十三)按照規(guī)定權(quán)限和程序,做好轄區(qū)行政審批和資源配置 等工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)相關(guān)力量,做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作。
(十四)協(xié)助做好綜合行政執(zhí)法等工作。
(十五)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
寧海縣人民政府梅林街道辦事處財(cái)政所部門預(yù)算只包含一家本級單位預(yù)算,因此所屬單位預(yù)算不再另行公開。
本單位包含綜合信息指揮室、黨建綜合辦公室、發(fā)展服務(wù)辦公室、平安法治辦公室(掛應(yīng)急消防管理所牌子,司法所與其合署辦公)、社會事務(wù)辦公室(掛文化站牌子)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)辦公室(自然資源規(guī)劃所與其合署辦公)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
第二部分 2024年部門預(yù)算安排情況說明
一、2024年部門收支預(yù)算總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2024年收支總預(yù)算4707.4萬元,收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。
二、2024年收入預(yù)算總表的說明
本部門2024年收入預(yù)算4707.4萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4279.11萬元,占90.91%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入428.29萬元,占9.09%。
三、2024年支出預(yù)算總表的說明
本部門2024年支出預(yù)算4707.4萬元。
(一)按支出功能分類,包括:一般公共服務(wù)支出(類)753.09萬元、公共安全支出(類)371.55萬元、社會保障和就業(yè)支出(類)390.44萬元、衛(wèi)生健康支出(類)92.47萬元、節(jié)能環(huán)保支出(類)2.43萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)2205.93萬元、農(nóng)林水支出(類)667.19萬元、交通運(yùn)輸支出(類)1.30萬元、住房保障支出(類)223.00萬元。
(二)按支出用途分類,包括:人員支出2574.91萬元,日常公用支出204.20萬元,項(xiàng)目支出1928.29萬元。
四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明
本部門2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算4707.4萬元。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入4279.11萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)428.29萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出(類)753.09萬元、公共安全支出(類)371.55萬元、社會保障和就業(yè)支出(類)390.44萬元、衛(wèi)生健康支出(類)92.47萬元、節(jié)能環(huán)保支出(類)2.43萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)2205.93萬元、農(nóng)林水支出(類)667.19萬元、交通運(yùn)輸支出(類)1.30萬元、住房保障支出(類)223.00萬元。
五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明
(一)一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況
本部門2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4707.4萬元,比上年執(zhí)行數(shù)7787.54萬元減少3080.14萬元,主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包含有上級轉(zhuǎn)移支付,而上級轉(zhuǎn)移支付非我街道可預(yù)測數(shù),因此在2024年年初預(yù)算中并未完全包括。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出(類)753.09萬元,占15.99%;公共安全支出(類)371.55萬元,占7.89%;社會保障和就業(yè)支出(類)390.44萬元,占8.29%;衛(wèi)生健康支出(類)92.47萬元,占1.96%;節(jié)能環(huán)保支出(類)2.43萬元,占0.05%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)2205.93萬元,占46.86%;農(nóng)林水支出(類)667.19萬元,占14.17%;交通運(yùn)輸支出(類)1.30萬元,占0.02%;住房保障支出(類)223.00萬元,占4.77%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))753.09萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少97.86萬元,下降11.50%,主要原因是:事業(yè)人員獎(jiǎng)金預(yù)算較上年執(zhí)行數(shù)有所減少。
2.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))371.55萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加275.55萬元,增長287.03%,主要原因是:新增維系街道轄區(qū)范圍內(nèi)公共安全及秩序服務(wù)費(fèi)用。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))62.42萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少1.37萬元,下降2.15%,主要原因是:行政單位離退休人員變動。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))38.42萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加3.35萬元,增長9.55%,主要原因是:事業(yè)單位離退休人員變動。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))193.06萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加13.08萬元,增長7.27%,主要原因是:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))96.54萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加11.99萬元,增長14.18%,主要原因是:機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員變動,且繳費(fèi)基數(shù)變動。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))36.18萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加1.82萬元,增長5.30%,主要原因是:行政單位人員變動。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))35.49萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加2.01萬元,增長6.00%,主要原因是:事業(yè)單位人員變動。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))20.80萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加1.21萬元,增長6.18%,主要原因是:公務(wù)員人員變動。
10.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2.43萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少9.66萬元,下降79.93%,主要原因是:一般行政管理事務(wù)預(yù)算有所增加。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))1213.92萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少182.56萬元,下降13.07%,主要原因是:2023年執(zhí)行數(shù)中包含有上級轉(zhuǎn)移支付,且部分支出轉(zhuǎn)移至其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))848.30萬元,比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加848.30萬元,主要原因是:新增用于街道轄區(qū)范圍內(nèi)各村社相關(guān)事務(wù)支出。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))8.56萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少194.38萬元,下降95.78%,主要原因是:城鄉(xiāng)公共設(shè)施支出減少。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))114.60萬元,比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加114.60萬元,主要原因是:新增用于街道轄區(qū)范圍內(nèi)各村社相關(guān)衛(wèi)生管理支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))20.55萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少1058.63萬元,下降98.10%,主要原因是:將此項(xiàng)支出分列至公共安全支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
16.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))40.00萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少189.61萬元,下降82.58%,主要原因是:一般行政管理事務(wù)費(fèi)用減少。
17.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))0.15萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少10.24萬元,下降98.56%,主要原因是:2023年執(zhí)行數(shù)中包含有上級轉(zhuǎn)移支付。
18.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會事業(yè)(項(xiàng))382.50萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加281.50萬元,增長278.71%,主要原因是:農(nóng)村社會事業(yè)支出預(yù)算較去年數(shù)有所減少,2023年執(zhí)行包含上級轉(zhuǎn)移支付。
19.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))211.19萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少219.89萬元,下降51.01%,主要原因是:將此項(xiàng)支出列入城鄉(xiāng)社區(qū)支出中。
20.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng))33.35萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加23.35萬元,增長233.46%,主要原因是:2023年執(zhí)行數(shù)中包含有上級轉(zhuǎn)移支付,水利工程運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用減少。
21.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))1.30萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少3.82萬元,下降74.51%,主要原因是:2023年執(zhí)行數(shù)中包含有上級轉(zhuǎn)移支付,公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用減少。
22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))223.00萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加11.00萬元,增長5.19%,主要原因是:行政事業(yè)人員變動。
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
本部門2024年一般公共預(yù)算基本支出2779.11萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)2574.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)204.2萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明
本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.30萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。其中:
(一)因公出國(境)費(fèi)用:本部門2024年因公出國(境)預(yù)算為0,與上年持平。
(二)公務(wù)接待費(fèi):2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.30萬元,主要用于本部門接待外單位工作人員食堂接待。2024年與上年預(yù)算數(shù)持平。
(三)公務(wù)用車購置:本部門2024年公務(wù)用車購置預(yù)算為0,與上年持平。
(四)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi):本部門2024年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0,與上年持平。
八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明
本部門2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本部門2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門本級寧海縣人民政府梅林街道辦事處等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算204.2萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少46.01萬元,下降18.39%。
(二)政府采購情況
2024年本部門各單位政府采購預(yù)算總額13.66萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算13.66萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至上年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,老干部服務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,行政執(zhí)法車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。本部門沒有單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。
本部門2024年沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年對本部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,部門預(yù)算項(xiàng)目3個(gè),項(xiàng)目支出預(yù)算資金1502.43萬元。
第三部分 名詞解釋
一、收入科目
1.財(cái)政撥款收入:部門當(dāng)年從本級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶,實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。
3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含教育收費(fèi)。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.上級補(bǔ)助收入:預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
6.附屬單位上繳收入:事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
7.其他收入:預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
1.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
2.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.上繳上級支出:指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
6.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8.其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于其他公共安全方面的支出。
9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
13.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
16.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):指其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
21.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
22.農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
23.農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng)):指反映用于糧油生產(chǎn)保障、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機(jī)購置與應(yīng) 用補(bǔ)貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村 一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。
24.農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會事業(yè)(項(xiàng)):指反映用于農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展的支出。
25.農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
26.水利(款)水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng)):指反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出,以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
27.公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng)):指反映公路養(yǎng)護(hù)支出。
28.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。